三只松鼠营销模式是如何成功的

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在三只松鼠年报审计中存在违规,大华所收监管警示函在三只松鼠2023年年报审计项目执业中存在以下问题:一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制-销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试。在了解内部控制-生产与仓储中,未见执行穿行测试。二是期后回款审计程序执行不到位。在执行母公司主要还有呢?

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V观财报|大华所被警示,事关三只松鼠李东辉在三只松鼠股份有限公司2023年年报审计项目执业中存在以下问题: 一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制-销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试。在了解内部控制-生产与仓储中,未见执行穿行测试。二是期后回款审计程序执行不到还有呢?

大华会计师事务所收到监管警示函在三只松鼠股份有限公司2023年年报审计项目执业中存在以下问题:一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制—销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试;在了解内部控制—生产与仓储中,未见执行穿行测试。二是期后回款审计程序执行不到位。在后面会介绍。

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