三只松鼠营销模式分析_三只松鼠营销模式分析论文
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大华会计师事务所收到监管警示函在三只松鼠股份有限公司2023年年报审计项目执业中存在以下问题:一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制—销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试;在了解内部控制—生产与仓储中,未见执行穿行测试。二是期后回款审计程序执行不到位。在说完了。
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